среда, 30 сентября 2020 г.

Семинары в Сочи и ��рыму - БЕСПЛАТНО

График выездных семинаров – октябрь-декабрь 2020 года

Дата проведения

Название семинара

Место проведения

19 – 24 октября

Практические аспекты применения законодательства о регламентированных закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ)

Сочи, «Сочи-Бриз SPA отель»

19 – 24 октября

Этикет и протокол в компании

Сочи, «Сочи-Бриз SPA отель»

26 – 31

октября

Управление документами в современных условиях

Сочи, «Сочи-Бриз SPA отель»

2 – 7 ноября

Расчеты с подотчетными лицами: командировочные и представительские расходы

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

2 – 7 ноября

Особенности работы государственных (муниципальных) учреждений в условиях пандемии в 2020 году.  Обновленные требования к учету в связи с вступлением в силу новых стандартов учета и внесением изменений в уже действующие документы

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

9 – 14 ноября

Антикризисный план в условиях неопределенности. Вирус пройдет - проверяющие придут следом

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

9 – 14 ноября

Гособоронзаказ и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение. Рекомендации эксперта - аналитика рисков, профилактика конфликтных ситуаций

Крым, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

16 – 21 ноября

Психология менеджмента руководителя и особенности управления персоналом в условиях экономического кризиса

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

16 – 21 ноября

Договоры в закупках. Применение гражданско-правового законодательства при осуществлении регламентированных закупок

Крым, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

23 – 28 ноября

Управленческий документооборот. Организация работы руководителя с документами

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

23 – 28 ноября

Конфиденциальное делопроизводство в организации

Крым, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

30 ноября – 5 декабря

Государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения в 2020 году: особенности бухгалтерского учета объектов нефинансовых активов - основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

30 ноября – 5 декабря

Деловой этикет секретаря

Крым, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

7 – 12 декабря

Профессиональный имидж и деловой этикет руководителя

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

7 – 12 декабря

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении. Сложные практические вопросы и ситуации

Крым, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

14 – 19 декабря

Деловая переписка

Сочи, санаторий «Южное Взморье»

14 – 19 декабря

Управление электронными документами и организация их хранения в архиве

Крым, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

 

Стоимость участия - 79 900 рублей 

В стоимость включается: участие в семинаре, раздаточный материал, проживание – одноместное размещение, 3-х разовое питание, пользование бассейнами, трансфер

АКЦИЯ!!! ВТОРОЙ человек – БЕСПЛАТНО*  (при оплате с 30 сентября по 2 октября)

* можно взять с собой абсолютно бесплатно второго человека (участника семинара, члена семьи, друга и т.д.). Проживание – вдвоем в двухместном номере. Услуги для второго человека – как у оплаченного участника

Справки и регистрация: 8 (499) 648*88*86

вторник, 29 сентября 2020 г.

Оплата труда – ма��штабные изменени�� 2020

Заработная плата – масштабные изменения 2020

7 октября 2020 года, Москва, гостиница «Турист»

1. Режим повышенной готовности. Что важно знать и какие мероприятия провести в организации, чтобы обезопасить работников и не подпасть под штрафные санкции.

- Усиление административной и уголовной ответственности за нарушение режима повышенной готовности и не только. Так, нарушение санитарных правил и (или) игнорирование санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий - штраф на организацию до 500 тыс. руб. Что необходимо предпринять, чтобы не подпасть под штрафные санкции.

- Меры господдержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, которые уже приняты и реально работают: понижена ставка страховых взносов, предоставлены отсрочки по уплате налогов и предоставлению отчетности, иное.  Разбираемся в нюансах. Что и кому положено. Пошаговый инструктаж! Чем можно и нужно воспользоваться.

- Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции.

- Временная отмена проверок и не только налоговых - кого коснется, а кого и нет.

- Камералы активизировались. На что обратить особое внимание и как перекрыть риски. Что знать и какие события контролировать. Границы действия проверяющих.

- Документы, которые необходимо оформить работодателю, и какие мероприятия провести.

2. Оплата труда в период пандемии под особым контролем. Проблемные вопросы права, документального оформления, учета и налоговых последствий.

- Нерабочие дни. На кого распространяются, а кому-то и не положены. Нюансы оплаты у тех, кто находился в самоизоляции и тех, кто работал в эти дни.

- Антикризисные больничные. Введен минимальный размер выплат. Особенности оформления и оплаты больничных тем, кому 65+ и лицам, находящимся на карантине.

- Дистанционная и надомная работа. Принципиальные отличия. Кого можно и как перевести работника на дистанционную или надомную работу. Особенности документального оформления и обложения. Риски налогообложения.

- Неполный рабочий день. Как перевести и что делать с сотрудниками, которые откажутся.

- Командировки. Командировку отменили, как учесть понесенные расходы. Сотрудник задержался в командировке и (или) попал под карантин.

- Отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. Нюансы продления. Налоговые последствия.

- Отпуск за свой счет.

- Что делать если сотрудник отсутствует на работе по невыясненным причинам.

- Сокращение персонала. Пять уроков прошлого кризиса, которые надо учесть в этот раз.

- Простой.

- Внимание! Изменили сроки сдачи СЗВ-ТД и появился новый отчет в фонд занятости.

3. Иные важные изменения в законодательство о труде в 2020 году, на которые необходимо обратить внимание. Спорные вопросы.

- Анализ новаций 2020. Как применить на практике.

- Электронные трудовые книжки. Пошаговый инструктаж.

- СЗВ-ТД - разбор конфликтных ситуаций, рекомендации контролирующих органов по спорным вопросам.

- Принципиальные изменения в проверках ГИТ. К чему готовиться и как себя защитить. Плановые и внеплановые проверки. Основания проведения, права и обязанности участников, нюансы регламентов.

- Соглашение об информационном взаимодействии между ФНС России и Рострудом: как это работает и чего ожидать бухгалтеру.

- Новые стыковки данных отчетности, что необходимо учесть.

- Новые особенности работы с персональными данными, которые важно знать.

4. Спорные вопросы при начислении и в выплатах с учетом последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики.

- Заработной платы: какие выплаты можно отнести к зарплате; ограничения и сроки выплаты; спорные вопросы и мнение конституционного суда по индексированию зарплаты. Особенности расчета средней.

- Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и праздники, сверхурочно, при ненормированном рабочем дне. Все ли выплаты подпадают в расчет. Проверки идут с учетом последних разъяснений Конституционного суда.

- Расходы на командировки: правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учете расходов, работе с подотчетными авансами и документами, подтверждающими затраты. Особенности удержания НДФЛ и начисления страховых взносов с компенсаций за командировки.

- Отпуска: виды и особенности представления, комментарии контролирующих органов. Можно ли отпуск предоставлять исключительно в выходные и (или) праздничные дни.

- Выплаты при увольнении- анализ ситуаций и выбор оптимальных вариантов.

- Оплата труда при совмещении профессий, обучении или замещении отсутствующего работника, простое организации, вредном производстве, выплаты премиальных. Чем совмещение принципиально отличается от совместительства.

5. Как оптимизировать затраты на оплату труда, не нарушая действующее законодательство:

- способы оптимизации расходов на оплату труда в 2020.г.: возможности, ограничения использования;

- основные резервы для оптимизации затрат на оплату труда и как ими воспользоваться, не нарушая требования действующего законодательства: сфера компетенции бухгалтера и сфера взаимодействия бухгалтера с руководителем (изменение состава фонда оплаты труда; реструктуризация социального и компенсационного пакета, дополнительных выплат и бонусов; расширение использования нестандартных режимов рабочего времени; перераспределение обязанностей работников; использование совмещения и совместительства; сокращение штата или численности персонала и пр.);

- как нельзя оптимизировать: распространенные, но недопустимые способы снижения затрат на оплату труда;

- какие способы оптимизации затрат на оплату труда не противоречат закону, но могут вызвать конфликты с работниками.

6. Страховые взносы на ОПС и ОМС 2020 г.:

- изменения 2020: сократили льготы, повысили базы, уточнили порядок администрирования;

- как работают последние законодательные нововведения, касающиеся страховых взносов;

- на что обратить особое внимание при расчете страховых взносов, чтобы не допустить нарушений и оплошностей;

- ответственность за нарушения законодательства по страховым взносам;

- проверки полноты исчисления и уплаты страховых взносов: особенности проведения, важные нюансы.

7. Налог на доходы физических лиц 2020г.:

- принципиальные изменения 2020. Изменения в администрировании. Агент в ряде случаев получил право за свой счет платить НДФЛ без налоговых последствий для налогоплательщика. Увеличили перечень необлагаемых операций и т.д.;

- последние изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ. Налогообложение отдельных видов выплат;

- особенности формирования отчетности по НДФЛ (на что обратить первостепенное внимание при заполнении форм);

- позиции высших судебных инстанций по НДФЛ (ВС РФ об особенностях налогообложения отдельных видов выплат физлицам; КС РФ о необходимости возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом). Как действовать, если позиция ФНС не совпадает с позицией судов;

- рекомендации по защите налогоплательщика в ходе камеральной и выездной проверки;

- обзор нарушений при исчислении и уплате НДФЛ, виды ответственности за нарушения.

8. Особенности взаимоотношений организации с ФСС, ПФР и ФНС России:

- пособия и страховые выплаты (размеры пособий и выплат; особенности отражения в отчетности, представляемой в налоговые органы; документы, представляемые в ФСС);

- зачет и возмещение страховых взносов: взаимодействие ИФНС и ФСС РФ.

9. Варианты оптимизации налоговой нагрузки по НДФЛ – возможности, ограничения, риски:

- законные способы снижения нагрузки по НДФЛ в 2020 г.: разбираем в деталях (использование различных видов налоговых вычетов, применение безопасных «страховых схем», оптимизация налоговой базы, компенсаций по размерам налогооблагаемого дохода, управление графиком выплаты заработной платы, оформление отношений с работником на иной, чем трудовой договор, правовой основе; использование матпомощи и пр.);

- как не переступить через установленную законодателем грань, оптимизируя нагрузку по НДФЛ допустимыми способами;

- распространенные, но недопустимые способы оптимизации НДФЛ: чего следует остерегаться.

10. Оптимизация страховых взносов – как можно, а как нельзя поступить в 2020г.:

- законные способы снижения нагрузки по страховым взносам в 2020 г: разбираем в деталях;

- какие способы оптимизации страховых взносов не противоречат закону, но могут породить конфликты.

11. Ответы на вопросы.

Стоимость участия - 12 900 рублей

В стоимость включается: участие в семинаре, раздаточный материал, обед, блокнот, ручка, вода

Регистрация и справки: 8 (499) 648-88-86

 

Регламентированн��е закупки по 44-ФЗ �� 223-ФЗ - семинар в Сочи

Практические аспекты применения законодательства о регламентированных закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ)

19 - 24 октября 2020 года, г. Сочи, «Сочи-Бриз SPA отель»

1. Изменения в законодательство о контрактной системе – 2020:

- Изменения в связи с пандемией коронавируса.

- Минимальная обязательная доля закупок российских товаров.

- Запрос котировок в электронной форме по-новому.

- Закупки у единственного поставщика в электронной форме.

- Обзор изменений в подзаконные нормативные акты в сфере контрактной системы на дату семинара.

- Обзор разъяснений контролирующих органов в сфере закупок.

2. Сложные вопросы осуществления закупок:

- Требования к участникам закупок. Требование о наличии лицензий и иных разрешительных документов. Требование об отсутствии ограничений для участия в закупках. Установление заказчиком дополнительных требований к участникам. Практика включения участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков и обжалования участником такого включения. Последствия предоставления участником недостоверной информации о своем соответствии установленным требованиям. Требования к участникам закупок в соответствии с 223-ФЗ: допустимые требования, обжалование установления требований к участникам.

- Описание объекта закупки. Требования к техническому заданию. Формулировки документации о закупке. Конкретные показатели в описании предлагаемого участником к поставке товара.

- Рассмотрение заявок – оценка правомерности отклонения и допуска участников. Усмотрение комиссии. Оценка описания предлагаемого к поставке товара на предмет соответствия требованиям заказчика.

- Оценка заявок и определение победителя конкурентных процедур. Правила установления критериев оценки заявок. Порядок оценки заявок. Обоснованные показатели критериев. Критерий «Квалификация участника закупки» - практика установления, обжалования показателей.

- Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (44-ФЗ), субъектов малого и среднего предпринимательства (223-ФЗ).

- НДС в закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ).

- Сроки в закупках. Сроки действия отдельных документов (заявка, доверенность, согласие на совершение крупной сделки и т.д.), последствия их истечения.

- Представители в закупках. Единоличный исполнительный орган участника закупки. Порядок подтверждения полномочий представителя участника закупок.

- Практикум «Рассмотрение заявок на участие в закупке».

- Практикум «Выявление нарушений заказчиков при описании объекта закупки».

3. Обзор споров заказчиков и участников закупок: практика ФАС, арбитражных судов.

4. Круглый стол, ответы на вопросы участников.

Стоимость участия - 59 900 рублей 

В стоимость включается: участие в семинаре, проживание – одно место в 2-х местном номере, питание – ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (завтрак, обед, ужин; промежуточное питание в течение дня: выпечка, фрукты, мороженое, чай, кофе, безалкогольные и алкогольные напитки); пользование комплексом парных, гидромассажным бассейном, контрастными купелями, тренажерным залом; пользование открытым бассейном; экскурсия; индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Доплата за одноместное размещение – 20 000 рублей
Оплата участия в семинаре заканчивается 2 октября 2020 года
Запись и справки: 8 (499) 648-8886 

Расчеты с подотче��ными лицами - семинар в Сочи

Расчеты с подотчетными лицами: командировочные и представительские расходы
2 - 7 ноября 2020 года, г. Сочи, санаторий «Южное Взморье»
Несмотря на то, что командировочные и представительские расходы в деятельности любой организации встречаются очень часто, аудиторские проверки показывают, что и ошибки в их отражении допускаются также часто. Во-первых, в этих расходах присутствуют проблемные вопросы практически по всем налогам и сборам – НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и взносам в страховые фонды. Во-вторых, проблемы связаны с документальным оформлением этих расходов: какие внутренние регламенты должна утвердить каждая организация для регулирования таких расходов, какими первичными документами они должны быть подтверждены, что делать, если командированный сотрудник предъявит к оплате документы сомнительного вида – возможно, даже фальшивые. На эти, а также на многие другие вопросы мы ответим в ходе нашего семинара: можно ли удержать у сотрудника расходы на билет, если он опоздал на самолет; как оплачивать работнику заработную плату и суточные, если он заболел в командировке; как списать безнадежную задолженность по подотчетным средствам; в какой момент следует удержать НДФЛ и уплатить страховые взносы по невозвращенным подотчетным средствам. Казалось бы, мы учли самые сложные и запутанные ситуации – но, возможно, именно Ваш вопрос на семинаре станет для нас той новостью, которая пополнит «копилку» ответов на сложные вопросы командировочных и представительских расходов.
 
Программа семинара:
1. Основные правила и требования к организации расчетов с подотчетными лицами: нормативные документы, организация документооборота, материальная ответственность и условия ее возникновения. Учет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт
2. Служебные командировки. Понятие служебной командировки; порядок организации командировок и возмещения расходов командированным работникам; документальное оформление командировок; порядок выплаты суточных; компенсация расходов на наем жилого помещения, на транспорт, гостиничные услуги помимо проживания, пользование залом повышенной комфортности аэропорта. Особенности учета расчетов по загранкомандировкам. Организация командировок через туристическую фирму. Налогообложение компенсационных выплат по командировкам: налог на прибыль и НДФЛ. Проблемы налоговых вычетов по НДС в части командировочных расходов.
3. Часто допускаемые ошибки при учете расчетов с подотчетными лицами и сложные ситуации: табелирование работников – присутствие на работе в день командировки, больничный во время командировки и проч., утеря работником документов или представление работником дефектных документов, опоздание на транспорт, изменение маршрута, совмещение командировки с отпуском, аренда квартир у частных лиц, прочие сложные моменты
4. Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и представительских расходов. Операции с подотчетными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные расходы: организация, отражение в учете. Учет использования подотчетных сумм на приобретение ТМЦ, включая ГСМ, канцтовары и прочее. Требования к документам, подтверждающим расходование подотчетным лицом денежных средств для хозяйственных нужд. Учет использования подотчетных сумм на представительские расходы. Налоговые последствия по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ.
5. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами через подотчетных лиц: необходимость договоров и иных документов, лимит расчетов наличными денежными средствами, соблюдение кассовой дисциплины.
6. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Стоимость участия - 59 900 рублей  
В стоимость включается: участие в семинаре, раздаточный материал, проживание – одно место в 2-х местном роскошном номере категории "Стандарт повышенной комфортности" в стиле арт-деко, 3-х разовое питание (шведский стол), пользование бассейнами, трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт
Доплата за одноместное размещение – 20 000 рублей
Оплата участия в семинаре заканчивается 2 октября 2020 года
Прием заявок и информация: (499) 648*88*86 

понедельник, 28 сентября 2020 г.

Заработная плата ��� масштабные изме��ения 2020

Заработная плата – масштабные изменения 2020

7 октября 2020 года, Москва, гостиница «Турист»

1. Режим повышенной готовности. Что важно знать и какие мероприятия провести в организации, чтобы обезопасить работников и не подпасть под штрафные санкции.

- Усиление административной и уголовной ответственности за нарушение режима повышенной готовности и не только. Так, нарушение санитарных правил и (или) игнорирование санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий - штраф на организацию до 500 тыс. руб. Что необходимо предпринять, чтобы не подпасть под штрафные санкции.

- Меры господдержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, которые уже приняты и реально работают: понижена ставка страховых взносов, предоставлены отсрочки по уплате налогов и предоставлению отчетности, иное.  Разбираемся в нюансах. Что и кому положено. Пошаговый инструктаж! Чем можно и нужно воспользоваться.

- Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции.

- Временная отмена проверок и не только налоговых - кого коснется, а кого и нет.

- Камералы активизировались. На что обратить особое внимание и как перекрыть риски. Что знать и какие события контролировать. Границы действия проверяющих.

- Документы, которые необходимо оформить работодателю, и какие мероприятия провести.

2. Оплата труда в период пандемии под особым контролем. Проблемные вопросы права, документального оформления, учета и налоговых последствий.

- Нерабочие дни. На кого распространяются, а кому-то и не положены. Нюансы оплаты у тех, кто находился в самоизоляции и тех, кто работал в эти дни.

- Антикризисные больничные. Введен минимальный размер выплат. Особенности оформления и оплаты больничных тем, кому 65+ и лицам, находящимся на карантине.

- Дистанционная и надомная работа. Принципиальные отличия. Кого можно и как перевести работника на дистанционную или надомную работу. Особенности документального оформления и обложения. Риски налогообложения.

- Неполный рабочий день. Как перевести и что делать с сотрудниками, которые откажутся.

- Командировки. Командировку отменили, как учесть понесенные расходы. Сотрудник задержался в командировке и (или) попал под карантин.

- Отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. Нюансы продления. Налоговые последствия.

- Отпуск за свой счет.

- Что делать если сотрудник отсутствует на работе по невыясненным причинам.

- Сокращение персонала. Пять уроков прошлого кризиса, которые надо учесть в этот раз.

- Простой.

- Внимание! Изменили сроки сдачи СЗВ-ТД и появился новый отчет в фонд занятости.

3. Иные важные изменения в законодательство о труде в 2020 году, на которые необходимо обратить внимание. Спорные вопросы.

- Анализ новаций 2020. Как применить на практике.

- Электронные трудовые книжки. Пошаговый инструктаж.

- СЗВ-ТД - разбор конфликтных ситуаций, рекомендации контролирующих органов по спорным вопросам.

- Принципиальные изменения в проверках ГИТ. К чему готовиться и как себя защитить. Плановые и внеплановые проверки. Основания проведения, права и обязанности участников, нюансы регламентов.

- Соглашение об информационном взаимодействии между ФНС России и Рострудом: как это работает и чего ожидать бухгалтеру.

- Новые стыковки данных отчетности, что необходимо учесть.

- Новые особенности работы с персональными данными, которые важно знать.

4. Спорные вопросы при начислении и в выплатах с учетом последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики.

- Заработной платы: какие выплаты можно отнести к зарплате; ограничения и сроки выплаты; спорные вопросы и мнение конституционного суда по индексированию зарплаты. Особенности расчета средней.

- Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и праздники, сверхурочно, при ненормированном рабочем дне. Все ли выплаты подпадают в расчет. Проверки идут с учетом последних разъяснений Конституционного суда.

- Расходы на командировки: правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учете расходов, работе с подотчетными авансами и документами, подтверждающими затраты. Особенности удержания НДФЛ и начисления страховых взносов с компенсаций за командировки.

- Отпуска: виды и особенности представления, комментарии контролирующих органов. Можно ли отпуск предоставлять исключительно в выходные и (или) праздничные дни.

- Выплаты при увольнении- анализ ситуаций и выбор оптимальных вариантов.

- Оплата труда при совмещении профессий, обучении или замещении отсутствующего работника, простое организации, вредном производстве, выплаты премиальных. Чем совмещение принципиально отличается от совместительства.

5. Как оптимизировать затраты на оплату труда, не нарушая действующее законодательство:

- способы оптимизации расходов на оплату труда в 2020.г.: возможности, ограничения использования;

- основные резервы для оптимизации затрат на оплату труда и как ими воспользоваться, не нарушая требования действующего законодательства: сфера компетенции бухгалтера и сфера взаимодействия бухгалтера с руководителем (изменение состава фонда оплаты труда; реструктуризация социального и компенсационного пакета, дополнительных выплат и бонусов; расширение использования нестандартных режимов рабочего времени; перераспределение обязанностей работников; использование совмещения и совместительства; сокращение штата или численности персонала и пр.);

- как нельзя оптимизировать: распространенные, но недопустимые способы снижения затрат на оплату труда;

- какие способы оптимизации затрат на оплату труда не противоречат закону, но могут вызвать конфликты с работниками.

6. Страховые взносы на ОПС и ОМС 2020 г.:

- изменения 2020: сократили льготы, повысили базы, уточнили порядок администрирования;

- как работают последние законодательные нововведения, касающиеся страховых взносов;

- на что обратить особое внимание при расчете страховых взносов, чтобы не допустить нарушений и оплошностей;

- ответственность за нарушения законодательства по страховым взносам;

- проверки полноты исчисления и уплаты страховых взносов: особенности проведения, важные нюансы.

7. Налог на доходы физических лиц 2020г.:

- принципиальные изменения 2020. Изменения в администрировании. Агент в ряде случаев получил право за свой счет платить НДФЛ без налоговых последствий для налогоплательщика. Увеличили перечень необлагаемых операций и т.д.;

- последние изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ. Налогообложение отдельных видов выплат;

- особенности формирования отчетности по НДФЛ (на что обратить первостепенное внимание при заполнении форм);

- позиции высших судебных инстанций по НДФЛ (ВС РФ об особенностях налогообложения отдельных видов выплат физлицам; КС РФ о необходимости возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом). Как действовать, если позиция ФНС не совпадает с позицией судов;

- рекомендации по защите налогоплательщика в ходе камеральной и выездной проверки;

- обзор нарушений при исчислении и уплате НДФЛ, виды ответственности за нарушения.

8. Особенности взаимоотношений организации с ФСС, ПФР и ФНС России:

- пособия и страховые выплаты (размеры пособий и выплат; особенности отражения в отчетности, представляемой в налоговые органы; документы, представляемые в ФСС);

- зачет и возмещение страховых взносов: взаимодействие ИФНС и ФСС РФ.

9. Варианты оптимизации налоговой нагрузки по НДФЛ – возможности, ограничения, риски:

- законные способы снижения нагрузки по НДФЛ в 2020 г.: разбираем в деталях (использование различных видов налоговых вычетов, применение безопасных «страховых схем», оптимизация налоговой базы, компенсаций по размерам налогооблагаемого дохода, управление графиком выплаты заработной платы, оформление отношений с работником на иной, чем трудовой договор, правовой основе; использование матпомощи и пр.);

- как не переступить через установленную законодателем грань, оптимизируя нагрузку по НДФЛ допустимыми способами;

- распространенные, но недопустимые способы оптимизации НДФЛ: чего следует остерегаться.

10. Оптимизация страховых взносов – как можно, а как нельзя поступить в 2020г.:

- законные способы снижения нагрузки по страховым взносам в 2020 г: разбираем в деталях;

- какие способы оптимизации страховых взносов не противоречат закону, но могут породить конфликты.

11. Ответы на вопросы.

Стоимость участия - 12 900 рублей

В стоимость включается: участие в семинаре, раздаточный материал, обед, блокнот, ручка, вода

Регистрация и справки: 8 (499) 648-88-86

 

Бухгалтеру - Новое в учете - семинар �� Крыму

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении. Сложные практические вопросы и ситуации

7 - 12 декабря 2020 года. Крым, г. Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

I ЧАСТЬ – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.

1. Основные изменения, которые происходят в практике бухгалтерского учета и отчетности в связи с принятием нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» и переходом на МСФО. Изменения, внесенные в ПБУ 1/2008 «Учетная политика» и их практическое применение.

2. Программа разработки и введения в действие новых ФСБУ, корректировка действующих стандартов.

3. Поправки в Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по вопросам документооборота. Проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Исправление ошибок в первичных документах.

4. Типы бухгалтерских корректировок: ретроспективный и перспективный способы внесения изменений, их практическое выполнение: изменение учетной политики (ПБУ 1/2008), изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008), исправление бухгалтерских ошибок (ПБУ 22/2010).

5. Проект ФСБУ «Основные средства».

6. Проект ФСБУ «Нематериальные активы».

7. Проект ФСБУ «Запасы».

8. ФСБУ «Учет аренды». Новое в учете лизинговых операций у арендатора.

9. Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

10. Изменения в ПБУ 16/02 «Прекращаемая деятельность».

11. Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

II ЧАСТЬ – НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

1. Изменение концепции налогового контроля (недобросовестность налогоплательщика, деловая цель сделки, статья 54.1 НК РФ). Контроль контрагентов и сделок.

2. Новое и сложное в налогообложении НДС.

3. Новое и сложное в налогообложении налогом на прибыль.

4. Новое и сложное в налогообложении налогом на имущество.

5. Сложные вопросы налогообложения (обзор типовых проблем на базе разъяснений Минфина России, арбитражной практики и опыта аудиторских проверок).

III часть – ответы на вопросы участников семинара.

Стоимость участия - 59 900 рублей  

В стоимость включается: участие  в семинаре, раздаточный материал, проживание – одно место в 2-х местном номере категории "Стандарт улучшенный", 3-х разовое питание (шведский стол), пользование бассейнами, трансфер аэропорт-отель-аэропорт

АКЦИЯ!!! При оплате до 2 октября – СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА - 49 900 рублей

Доплата за одноместное размещение – 20 000 рублей
Подробная программа, справки и регистрация: 8 (499) 648-8886 

Травница

Целебные свойства растений

Лабораторные исследования